一.产品概述


         20104月财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》要求海内外上市公司开展内控审计。

    中普风险管理与内部控制系统V10.0,建设企业级内部控制与风险管理信息平台,满足风险与内控体系维护和评价改进的工作需要。



中普风险管理与内部控制系统V10.0

 

.功能特点

 

1、内容完整的风险管理与内部控制审计

 

    根据2010年财政部、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》,进行全面设计,实现企业风险管理与内部控制审计。  

 

2、审计风险智能预警

 

    采用展现能力极强的商业智能组件,作为数据挖掘、数据展示的基础平台,在设置好预警风险值和时限的情况下,智能展示KPI(关键绩效指标)风险和事件。

 

3、可对内控情况进行全面的测试评价

 

    将本单位已建立的内控体系作为对被审计单位进行内控评价的模版,通过对被审单位内控执行情况,进行全面的测试与评价,并可快速生成内控测试底稿。

 

.软件版本

 

1、单机版

 

    单人单机作业的软件应用形式,中普软件的若干单机版,可以在同一网络中临时组成一个网络版的系统应用模式(每个单机要同时插着加密狗),作业的数据存放在指定的服务器端机器上。

 

2C/S网络版

 

    多台计算机联网(一般为局域网),指定一台安装有中普软件的机器为服务器端(需要插入加密狗并成功注册),其他安装中普软件的机器,作为客户端登录这台机器进行软件的应用操作。

 

3B/S

 

    即浏览器服务器模式,配置一台专门的服务器安装中普程序,审计人员统一登录到审计服务器进行系统操作,所有数据、工作底稿存放在服务器上进行统一管理,在任何地方都可以通过广域网、VPN或互联网等登录审计系统,不受地域限制。

 



中普云集